Budsjett i Esslingen: innstramminger og økende gjeld innen 2030!
Esslingen legger frem utkastet til dobbeltbudsjett 2026/2027: Stigende utgifter og fallende inntekter preger den økonomiske situasjonen.

Budsjett i Esslingen: innstramminger og økende gjeld innen 2030!
Byen Esslingen står overfor betydelige økonomiske utfordringer. Bydelsadministrasjonen la 7. oktober 2025 frem utkastet til dobbeltbudsjett 2026/2027. Tallene som presenteres viser en spent budsjettsituasjon, preget av økende utgifter og samtidig fallende skatteinntekter. Dette fører til en underskuddsprognose på 24,7 millioner euro for 2026 og 2,1 millioner euro for 2027, noe som setter byens finansielle stabilitet i fare. I tillegg forventes gjeldsnivået å stige fra 68 millioner euro til nesten 99 millioner euro innen utgangen av 2030.
Finansordfører Ingo Rust understreket at Esslingen har mindre gjeld enn landsgjennomsnittet. Til tross for den spente situasjonen legger budsjettforslaget for seg investeringer på rundt 100 millioner euro de neste to årene. For å finansiere dette planlegger byen å ta opp 43 millioner euro i form av lån. Fokus for investeringene er på utvidelse av barnehager og skoler, renovering av veier og broer og digitalisering av administrasjonen. Samtidig skal imidlertid rundt 200 arbeidsplasser i bydelsadministrasjonen kuttes innen 2030 for å redusere utgiftene.
Budsjettfrysing og besparelser
Ordfører Matthias Klopfer innførte budsjettstopp frem til slutten av året for å opprettholde kontroll over den økonomiske situasjonen. Handelsskatteinntektene forventes å bli 18 millioner euro lavere enn opprinnelig planlagt. For å lette byrden på budsjettet er det planlagt overgripende kutt på 3 % i personal- og materialkostnader i 2026, fulgt av 5 % i 2027 og 12 % fra 2028. Disse besparelsene påvirker spesielt kontorrekvisita, honorarer og konsulentkostnader.
Byen planlegger besparelser i material- og personalkostnader innen 2030, med hovedårsakene fallende inntekter fra handelsskatt og økte personalkostnader på grunn av tariffoppgjør. Personalkostnadene utgjør i dag over 100 millioner euro per år, noe som utgjør størstedelen av byens utgifter. Besparelser i heltidsstillinger bør realiseres gjennom pensjonering og ubesatte stillinger, uten at det varsles oppsigelser av driftsmessige årsaker.
Perspektiver for Esslingen
Byen satser også på å øke effektiviteten gjennom digitale prosesser som skal bidra til å automatisere og forenkle administrative prosesser. Digitaliseringsprosessen vil kunne bidra til å spare menneskelige ressurser på sikt, samtidig som byen ønsker å tilby sine tjenester i høy kvalitet. Til tross for den spente situasjonen er Esslingen fortsatt optimistisk på at de vil klare å møte utfordringene med strukturelle tilpasninger.
Oppsummert viser budsjettforslaget for de kommende årene balansen mellom nødvendige innsparinger og viktige investeringer. De kommende månedene vil være avgjørende for byens økonomiske fremtid, mens pågående prosjekter, som redesign av Esslingen-torget og andre infrastrukturelle tiltak, skal videreføres. Den største delen av investeringen vil gå til grunnerverv, spesielt til Flandernhöhe universitetscampus, som kan komme byen til gode i den langsiktige utviklingen.
Det er derfor viktig å ta en titt på de konkrete investeringene i budsjettet som danner grunnlaget for en positiv utvikling:
| Investeringsprioritering | Beløp (én million euro) |
|---|---|
| Grunnerverv (Flandernhöhe universitetscampus) | 23 |
| Nybygg av Pliensau-broen | 4.9 |
| Redesign av markedsplassen | 4.4 |
For ytterligere detaljer om budsjettsituasjonen i Esslingen kan du lese rapportene fra Esslinger avis og esslingen.de se.